职责描述:
工作简介及其它要求:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;
2、和审计工作费用预算;
3、审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具审计报表;
5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作对企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
7、根据审计工作计划,配合外部审计机构做好审计工作;
8、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导。
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