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内审报告表(单)

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内审不符合项报告

编号: Q/JL·8.2.2-4 受审部门 不符合条款 不符合事实描述: 部门负责人 审 核 员 审核日期 审核现场 不符合性质: 严重 一般 要求完成纠正措施的时间: 受审部门负责人: 审核员: 原因分析: 受审部门负责人: 改进或采取的纠正措施: 审核员: 受审部门: 纠正措施验证评价: 审 核 员: 年 月 日

不合格品评审处置单

编 号: 年 月 日 Q/JL8.3—1 名称: 单位: 责任者 规格: 不合格数 不合格过程 质检员: 年 月 日 评审结论: 处置方案及防止再发生措施: 评审员: 年 月 日 生产技术部意见: 签 字: 年 月 日 处理情况: 质检员: 年 月 日 一般不合格 发现日期 不合格情况:

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