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来料检验流程

来源:小侦探旅游网


来料检验控制程序 1、目的:

通过对华为项目来料进行检验、测试,确保来料品质能够满足规定的使用要求,防止未经检验或未经检验合格的来料投入生产使用过程中。 2、适用范围:

适用于华为项目生产用物料的接收。 3、 职责:

3.1、物料部:仓管员负责对物料的接收,通知来料检验员检验;并负责将不合格物料通知采购

部。

3.2、品质部:检验员负责对生产用物料进行检验;品质部主管负责对不合格来料的检验报告的

审批。

3.3、采购部:负责将来料品质不良的信息传达给供应商,并跟踪其快速退换处理,以免物料因

品质问题而误了交货期。 4、程序内容: 4.1来料检验流程

来料 仓库暂收,存放待检区域 仓库报检、贴待检标识 根据申购表与送货单核查名称与数量 OK

通知品管部 NG 来料放置来料不合 格区, 与采购部门联 否 NG 系, 做不合格来料记 品质部根据来料检 验标准进行检验 录与分析, 并提交防 止再发生对策

OK NG 张贴合格标示、记录报告

退货 入库

资料统计归档

4.2原材料接收

4.2.1材料仓库必须指定固定的区域为待检区,放置待检或已检待判的来料。

4.2.2原材料到达公司后,材料仓库暂收,并依单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装、规格型号、数量的初步验证,不符合则通知由采购处理。符合则通知来料检验员检验。

4.3来料检验

4.3.1品质部检验员收到仓库通知后,核对原材料型号/规格是否符合,并进行来料检验。 4.3.2根据检验标准进行来料检验,填写来料检验记录表,并进行统计分析。

4.4判定及处理

4.4.1经检验为合格的物料,应填写《物料标识卡》并加盖合格印章粘贴于该批物料的外包装上。

4.4.2经判定为不合格的物料,按《不合格品控制程序》进行处理。

4.5记录报告

4.5.1来料检验员对原材料检验判定后,应填写《来料检验报告》及《来料检验记录表》。 4.5.2每月由来料检验员将物料检验情况统计登录到《来料检验月报表》,作为统计供应商品质水准的依据。

4.5.3检验记录报告由品质部进行归档保存。

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