生效日期 文件編號 版 次 2003.7.7 WH-3-QC-002 B/0 生 產 作 業 流程 工程名 作業內容 使用設備責任控制條件 者 倉管員 管制項目 顏色、 外觀、 尺寸 判定標准 制訂日期 文件名稱 頁 次 2/3 2003.6.19 偉 煌 塑 膠 電 子 廠 QC 工 程 圖 總 頁 數 3 異常處理 使用表單 責任者 處理 責任單方式 位 允收 拒收 生產品 特采 品保部 QC 工 程 圖 品 質 管 理 檢測設備 檢查方法 王小勇 核 准 審 查 制 訂 5 成品檢驗管制入庫 程序、倉儲管理規范 無 產品檢驗標目視,游標卡按MIL-STD-105E入庫/出貨准書、樣品、寸、厚簿規,Ⅱ級抽樣檢驗OQA檢驗報BOM表、工色差儀, (MA=0.4,MI=0.65)告,品質異常程圖、色點卡 三次元、點規 執行抽檢 全檢 通知單 OQA 6 流水線、課制程管制程烤箱、噴長、目視、3M膠噴油顏色、外噴漆產品檢序,制程檢驗櫃、噴 領紙、酒精、色噴涂 觀、油漆物化特驗標准書、樣程序、噴塗作槍、治班、差儀、百格性 品 業指導書 具、溫噴油刀、點規 度、時間 工 制程管制程制程檢序、制程檢驗驗 程序 噴漆產品檢目視、3M膠噴油顏色、外作業驗標准紙、酒精、色觀、油漆、物化員 書 、樣品、差儀、百格特性 BOM表 刀、點規 目視、3M膠全檢 外觀:5PCS 全檢 巡檢 50PCS/2H 按塗裝課生產日報表、首(末)件檢驗報告 作業員 允收 拒收 IPQC 塗裝課 品保部 7 無 塗裝自主檢驗作業員 塗裝課 報告、IPQC巡允收 檢報告、品質 拒收 品保部 IPQC 異常通知單 入庫/出貨允收 OQA 生產成品檢驗管制8 入庫 程序、倉儲管理規范 無 噴油顏色、外噴漆產品檢MIL-STD-105EII倉管紙、酒精、色OQA檢驗報觀、油漆物化特驗標准書、樣級抽樣檢驗(MA員 差儀、百格告、品質異常性 品、BOM表 =0.4、MI=0.65)刀、點規 通知單 執行抽檢 拒收 部、 特采 品保部
生效日期 文件編號 版 次 2003.7.7 WH-3-QC-002 B/0 生 產 作 業 制訂日期 文件名稱 頁 次 2003.6.19 偉 煌 塑 膠 電 子 廠 QC 工 程 圖 核 准 審 查 制 訂 王小勇 3/3 總 頁 數 3 異 常 處 理 使用表單 責任處理 者 作業員 絲印課生產日報 允收、 表、首(末)件 拒收 檢驗報告 IPQC 方式 責任單位 絲印課 品保部 Q C 工 程 圖 品 質 管 理 者 管制項目 判定標准 檢測設備 檢查方法 工程名 使用設備責任控制條件 流程 作業內容 9 10 制程管制程序、熱融機移絲移印機操作指印南、絲移印(熱(熱融)作業融) 指導書、制程檢驗程序 制程管制程制程序、制程檢驗檢驗 程序 流水線、外觀、顏色、全檢 烤箱、絲課目視、游標 清晰度、絲絲印產品檢印台、移長、領卡尺、色卡、印、移印位驗標准書、樣印機、熱班、技酒精、3M膠置、熱融松緊品 全檢 外觀位融機、溫術員 帶、點規 度 置:5PCS/次 度 目視、游標卡絲印產品檢作業外觀、熱融表尺、色卡、酒驗標准書、圖員 面效果 精、3M膠紙、樣品 帶、點規 全檢 巡檢 50PCS/2H 無 絲印自主檢驗報作業告、IPQC巡查報員 允收、 告表、品質異常IPQC 拒收 通知單 絲印課 品保部 11 成品檢驗管包裝制程序、倉儲入庫 管理規范 無 數量、規格、3M膠帶紙、按MIL-STD-105E顏色、外觀、絲印產品檢入庫/出貨OQA允收、 倉管游標卡尺、酒Ⅱ級抽樣檢驗生產部、 尺寸、附著驗標准書、樣檢驗報告、品質OQA 拒收、 員 精、色卡、點(MA=0.4,MI品保部 力、位置、松品 異常通知單 特采 規 =0.65)執行抽檢 緊度 入庫/出貨OQA允收、 資材部、生倉管規格、顏色、准書、樣品、標卡尺、酒Ⅱ級抽樣檢驗檢驗報告、品質OQA 拒收、 產部、 員 外觀、尺寸、BOM表、工精、色卡、點(MA=0.4,MI異常通知單 特采 品保部 包裝 程圖 規、點規 =0.65)執行抽檢 品名、數量、產品檢驗標3M膠紙、游按MIL-STD-105E12 成品檢驗管出貨 制程序、倉儲管理程序 無
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