建设工程施工阶段监理工作检查表
序号:
序 号
检查项目
(应得分)
工程项目名称:
检查内容及评分标准
监理单位名称:
扣 分
备注
人员配置不切合监理合同或监理规划 ▲未获得总监理工程师执业资格
无监理单位法定代表人书面受权、总监工程师质量终生责任承诺书
扣 1~2分
扣 1~2分
总监更改无有关手续
扣 1 分
1
组织机构 (10 分)
总监到岗显然低于监理合同商定
总监代表未经总监书面受权或受权内容不切合有关要求 执业监理人员和监理员无岗位证书复印件 ▲未编制监理规划
规划内容不切合监理规范的要求,时效性、针对性、指导性差
监理规划
扣 1~2分
扣 1 分
扣1~2分
扣 1~3分
2
与细则 (8 分)
▲未按规定编制危险性较大分部分项工程监理实行细则
未按规定编制工作需要的监理实行细则
细则内容不切合监理规范要求,时效性、针对性、可操作性差
扣 1~2分 扣 1~3分
3
图纸考证 与会审 (4 分)
未保存勘探设计文件审察合格证书复印件;勘探设计文件未经审察机构审察
扣 1~2分 合格已施工,监理未正确处理
会审记录无有关单位有效签认手续,监理未正确处理
施工单位资质证书、安全生产允许证过期,监理未正确处理 施工单位质量、安全管理制度不全,监理未正确处理
扣 1~2分
扣 1 分 扣 1~2分
施工单位
4
质量、安 全保证体 系
(10 分)
施工单位组织机构、人员配置不切合要求;主要管理人员(项目负责人、技 术负责人、质量员、施工员等)岗位资格证书不切合要求,监理未正确处理
扣 1~3分 未对项目负责人 B 证、专职安全员 C 证进行审察;专职安全员装备不足,或 B、 C 类证书过期,监理未正确处理
扣 1~2分
未对特种作业人员操作资格证书进行审察;操作资格证书过期,监理未正确
扣 1~2分 处理
分包单位
工程分包不切合《建设工程质量管理条例》或施工合同商定,监理未正确处 置
5
资质
(5 分)
扣 1 分
建设工程施工阶段监理工作检查表格
分包单位资格报审资料不切合要求,监理未正确处理 扣 1~2分
主要管理人员及特种作业人员证书、在岗状况不切合要求,监理未正确处理
扣 1~2分
▲未对施工组织设计或危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审察
▲超出必定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家论证,监理 未正确处理
施工组织 施工组织设计或(专项)施工方案报审、审批程序不切合要求,监理未正确 设 计 与
扣 1 分 处理
6 (专项)
施工方案
扣 1~3分 缺少针对性或有违犯强迫性条则的内容,监理未正确处理
(5 分)
▲监理未审察施工组织设计及专项施工方案中的安全技术举措
监理未审察施工单位应抢营救方案、安全防备举措花费使用计划 扣 1 分
动工条件不切合要求,监理未正确处理
工程动工 (4 分)
扣 1~2分
7
▲工程未获得施工允许手续,总监已同意动工
未按规定实时签发动工令;工程未获得施工允许手续现场已施工,监理未正
确处理 扣 1~2分
▲未按规定参加危险性较大分部分项工程查收;查收记录未署名
危险性较 大分部分 项 工 程(10 分)
8
未按规定对危险性较大分部分项工程进行专项巡视检查;专项巡视检查记录
不全 扣 1~5分
未按规定成立危险性较大分部分项工程安全管理档案;安全管理档案资料不 全 扣 1~5分
▲将不合格的资料、构配件、设施依照合格署名
未对进场资料等质量证明文件进行审察;质量证明文件不完好,监理未正确
处理 扣 1~2分
工 程 资
料、构配 件、设施 (8 分)
未按规定平行查验或目睹取样
扣 1~2分
9
平行查验或目睹取样台账与有关资料不符合
扣 1~2分
资料等报验(品种、批次、数目等)不切合要求,或未经查收合格已使用, 监理未正确处理 扣 1~2分
未按规定进行巡视、旁站 扣 1~2分
建设工程施工阶段监理工作检查表格
旁站记录不实时,内容不真切、不完好、不详细,整顿状况不闭合
施工过程
监控状况
扣 1 分
10
施工单位未按同意的施工组织设计或(专项)施工方案及强迫性标准施工,
或现场资料不合格, 或施工主要管理人员不到岗, 或特种作业人员无证上岗,
扣 1~5分 监理未正确处理
工程质量存在严重缺点,或施工安全存在事故隐患,监理未实时要求施工单 位整顿;状况严重,监理未要求施工单位暂停施工 未按规定实时签发工程暂停令、复工令 隐患办理结束,监理未复查
▲施工单位拒不整顿或不断止施工,监理未实时向建设单位或当地建设主管
部门报告的 未按期组织召开监理例会;会议议定事项未落实,办理问题不闭合,监理未 正确处理
▲监理与建设单位或施工单位串联,故弄玄虚,降低工程质量的 ▲查收不合格,施工单位已进入下道工序施工,监理未正确处理 不实时组织查收;施工单位不实时报验,监理未正确处理 未按有关标准查收;无监理检查记录
查收记录不完好、不正确,或查收依照不足,监理未正确处理
(15 分)
扣 2 分 扣 1 分 扣 2 分
扣 1~2分
扣 1 分 扣 1~2分
扣 1 分
11
分部分项
质量控制资料不完好,监理未正确处理 扣 1~ 2 分工程及隐 蔽 工 程
未按规定进行抽样查验,或抽样查验结果不切合要求,监理未正确处理
(12 分)
扣 1~2分
扣 1 分
观感质量查收不切合要求,监理未正确处理
分部工程查收责任主体署名不齐备,监理未正确处理;无质量评估报告(地
基与基础、主体构造、建筑节能平分部) ;评估报告内容不切合要求,或评估 依照不足,或查收建议不正确
扣1~2分
分部工程查收资料不齐备、不完好,监理未正确处理 不可以照实反应监理工作状况,重要的信息漏记
扣 1 分 扣 1~3分
12
监理日记 ( 5 分)
记录人及审察人不切合要求或记录、审察不实时 扣 1~2分 扣 1~4分
13
其余问题 (4 分)
检查项目的实得分之和:
检查项目的应得分之和: 检查得分:
检查人员:
日期: 年 月 日
说明:
建设工程施工阶段监理工作检查表格
1.本检查表依照江苏省住建厅公布的 《江苏省项目监理机构工作评论标准》 (苏建函建管〔 2018 〕
759 号)拟订,合用于苏州市建设工程施工阶段监理工作的检查。
2.检查表顶用“▲”标明的内容为重要检查项,属于一定恪守的国家法律、法例或可能致使工程
质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不切合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目
实得分为 0 分;其余项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为
0,
这样项工作出缺点,可酌情扣分。检查时如发现本表中未波及的施工质量安全监理未履职的其余状况,
可在第 13 项检查项目其余问题中依据实质酌情扣分。
3.本检查表满分为 100 分,检查时若有合理缺项,该检查表得分率按下式计算:
可评分检查项目的实得分之和
得分率 =
可评分检查项目的应得分之和
×100%
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